Добрый день, уважаемые специалисты! Пожалуйста, прошу у вас очень срочной помощи. ООО на ОСНО приобрело у поставщика материалы (очень много по разным накладным+с/фактура). В итоге получилось так, что они у себя провели по нескольким накладным возврат, а мы приобрели новые материалы, получили новые накладные+сч/фактуры. Сейчас я имею старые накладные, новые накладные и ещё возвратные накладные, которые они сами сделали как бы от нас. Я не понимаю как мне правильно поступить. если я проведу обратную реализацию, то я бы сама сделала эти накладные и счет-фактуру им бы выставила, но их бухгалтерия говорит, что им счет-фактура не нужны. Или мне у себя только провести те накладные, которые остаются, а возвратные вообще убрать? Пожалуйста, помогите разоьраться. Очень срочно надо, уже требуют документы!